2017年度中共中卫市委宣传部部门决算公开信息
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 2017年度部门决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣讲和理论宣传工作。
2.负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻、出版部门的工作。
3.负责指导全市精神文化产品的创作生产;指导文化体制改革和文化市场综合管理工作。
4.负责规划、部署指导全区思想政治工作和精神文明建设工作;负责编写党员教育教材,宣传优秀党组织和党员典型;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门各单位的领导干部;审批市属宣传文化系统各单位的科级干部,指导领导班子建设;对各县(区)党委宣传部部长的任免提出意见;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;配合有关部门做好全市宣传文化系统人才工作。
6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针;会同有关部门研究制定全市宣传思想文化工作方面的政策和法规;按照中共中央及区、市党委统一部署,指导、协调全市宣传文化系统各部门各单位的工作。
7.贯彻落实中共中央和区、市党委政府有关对外宣传的方针政策,拟定并实施对外宣传重大方针政策及总体规划;指导并组织全市对外宣传工作和对外文化交流工作;组织、指导新闻发布工作。贯彻中共中央和区、市党委政府互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,依法查处违法网站等。
8.规划部署全市性群众精神文明建设活动的任务,组织开展全市群众性的精神文明创建活动;负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广;研究精神文明建设的新情况、新问题。
9.按照市委相关规定和要求,管理、指导或联系、协调市直宣传文化系统各部门、各单位。
10.完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,市委宣传部预算包括:市委宣传部本级预算、所属事业单位社科联办公室预算。纳入市委宣传部2017年部门预算编制的二级预算单位包括:社科联办公室。
第二部分 2017年部门决算表(详细见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计9026726.88元(包括上年度结转和结余金额465357.88元),支出总计5248064.58元。与2016年相比,收入增加3242279.38元,上升56.05%,支出减少71025.04元,下降1.34%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8561369元,其中:财政拨款收入8561369元,占100%;其他收入0元,占0%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
2017年度支出总计5248064.58元。其中:基本支出1711.269元,占0.03%;项目支出3536795.58元,占67.3%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总决算8836726.88元。与2016年相比,财政拨款收入增加3352279.38元,上升61.12%。财政拨款支出总决算8836726.88元。与2016年相比,财政款支出增加3352279.38元,上升61.12%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出5058064.58元,占本年支出合计的96.38%。与2016年相比,财政拨款支出增加109536.08元,上升2.21%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出5058064.58元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出4233488.88元,占83.7%;文化体育与传媒支出307623.7元,占6.08%;社会保障和就业支出346209元,占6.84%;医疗卫生与计划生育支出91300元,占1.8%;住房保障支出79443元,占1.60%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为2975100元,支出决算为5058064.58元,完成年初预算的170.01%。决算数大于预算数的主要原因是:年初下达的预算经费较少。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1711269元,其中:人员经费1558990元,公用经费152279元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1355996元,较2016年度年初预算数增加36266元,上升3.65%,主要原因是人员调动。
2.商品和服务支出3499074.58元,较2016年度年减少238411.04元,降低6.38%,主要原因是厉行勤俭节约。
3.对个人和家庭的补助202994元,较2016年度减少189945元,降低48.34%。
4.其他资本性支出0元,与2016年保持一致。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少188643元,下降90.96%,其中;公务用车购置及运行费支出决算减少45700元,下降100%;公务接待费支出决算减少70443元,下降78.99%。下降原因是:公车改革,无公务用车,本年承接的宣传活动减少,接待量减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因我部没有外派干部到国外考察学习,出国(境)费0元,占0%;没有公务用车,公务用车运行费支出决算0元,占0%;因工作需要,公务接待费支出决算18740元,占100%。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年,本部门支出总计5248064.58元,比2016年减少71025.04元,降低1.33%。主要原因是本年度召开的会议比上年减少,厉行勤俭节约。
(二)政府采购情况说明
2017年,行政事业类项目支出3754900.62元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门资产总额6571830.3元。其中流动资产3778662.3元;固定资产2654568元;无形资产198000元;累计摊销59400元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
无
第三部分 2017年度部门决算表(见附件)
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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