中卫市委宣传部2016年部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣讲和理论宣传工作。
2.负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻、出版部门的工作。
3.负责指导全市精神文化产品的创作生产;指导文化体制改革和文化市场综合管理工作。
4.负责规划、部署指导全区思想政治工作和精神文明建设工作;负责编写党员教育教材,宣传优秀党组织和党员典型;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传文化系统各部门各单位的领导干部;审批市属宣传文化系统各单位的科级干部,指导领导班子建设;对各县(区)党委宣传部部长的任免提出意见;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;配合有关部门做好全市宣传文化系统人才工作。
6.负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针;会同有关部门研究制定全市宣传思想文化工作方面的政策和法规;按照中共中央及区、市党委统一部署,指导、协调全市宣传文化系统各部门各单位的工作。
7.贯彻落实中共中央和区、市党委政府有关对外宣传的方针政策,拟定并实施对外宣传重大方针政策及总体规划;指导并组织全市对外宣传工作和对外文化交流工作;组织、指导新闻发布工作。贯彻中共中央和区、市党委政府互联网信息传播方针政策,推动互联网信息传播法制建设,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理,依法查处违法网站等。
8.规划部署全市性群众精神文明建设活动的任务,组织开展全市群众性的精神文明创建活动;负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广;研究精神文明建设的新情况、新问题。
9.按照市委相关规定和要求,管理、指导或联系、协调市直宣传文化系统各部门、各单位。
10.完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,市委宣传部预算包括:市委宣传部本级预算、所属事业单位社科联办公室预算。纳入市委宣传部2016年部门预算编制的二级预算单位包括:社科联办公室。
第二部分 2016年部门决算表(详细见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5248528.50元,支出总计5319089.62元。与2015年相比,收入减少114547.50元,下降2.14%,支出减少342627.50元,下降6.05%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计5248528.50元,其中:财政拨款收入4948528.50元,占94.3%;其他收入300000元,占5.7%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计5319089.62元。其中:基本支出1387875.00元,占24.5%;项目支出4273842.12元,占75.5%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算4948528.50元。与2015年相比,财政拨款收入减少414547.50元,下降7.73%。财政拨款支出总决算5209089.62元。与2015年相比,财政拨款支出减少452627.50元,下降8.0%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5209089.62元,占本年支出合计的97.9%。与2015年相比,财政拨款支出减少452627.50元,下降8.0%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5209089.62元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4844044.62元,占93.0%;社会保障和就业(类支出197845.00元,占3.8%;住房保障(类)支出83400元,占占1.6%;医疗卫生与计划生育支出83800元,占1.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1364800元支出决算为5209089.62元,完成年初预算的381%。决算数大于预算数的主要原因是:年初下达的预算经费较少。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1564189.00元,其中:人员经费1386604.00元,公用经费177585.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出993665.00元,较2015年度年初预算数减少14840元,降低1.5%,主要原因是人员调动。
2.商品和服务支出3737485.62元,较2015年度年减少514325.5元,降低12%,主要原因是厉行勤俭节约。
3.对个人和家庭的补助392939.00元,较2015年度增加189538元,降低27%,主要原因是我部2016年退休人员赵洪才发放,死亡抚恤金。
4.其他资本性支出85000,较2015年度减少113000元,降低57%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少73408元,下降26.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加75000元;公务用车购置及运行费支出决算减少53930元,下降54.13%;公务接待费支出决算减少91978元,下降50.77%。下降原因是:公车改革,公务车辆减少,本年承接的宣传活动减少,接待量减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(镜)费72500元,占35%;公务用车运行费支出决算45700元,占22%;公务接待费支出决算7139元,占43%。具体情况如下:
(1)因公出国费支出72500元。主要是我部1名干部因公赴澳大利亚、新西兰学习交流。开支包括:出国人员交通费用、培训费用、生活费用等。
(2)公务用车运行维护费支出45700元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出45700元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出89183元。其中:国内接待费支出89183元,主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待85批次,国内公务接待人次700人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出177585.00元,比2015年减少2705元,降低1.5%。主要原因是本年度召开的会议比上年减少,厉行勤俭节约。
(二)政府采购情况说明
2016年,本部门政府采购预算402000元,支出决算总额366000元,完成年初预算的91%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积231平方米,共有一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
无
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