根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,中卫市审计局对中卫市信访局2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2024年,市财政下达预算收支362.27万元。调整预算收入338.13万元,实际支出338.13万元,年末结转结余资金8.46万元。部门预算收入与调整预算相差24.14万元,主要是市信访局财务人员在编制决算时未认真执行相关规定所致。
二、审计评价
审计结果表明,市信访局提供的信访资料及会计资料基本真实的反映了预算执行及其他收支状况,预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,建立了内部管理制度,执行基本有效。
三、审计发现的主要问题及整改情况
本次审计发现,市信访局存在合同管理不规范、财务报销手续不完善、会计核算不规范、决算报表编制不准确等问题。
审计指出上述问题后,市信访局按照审计报告的要求已整改完成。
中卫市审计局
2025年12月25日
(此件公开发布)
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